問題已解決
請問6月份暫估材料入賬186000,因為發(fā)票沒有開,材料已經(jīng)入庫,但是7月份只開了材料票8萬,這個月該如何做賬,8月份還會繼續(xù)開材料發(fā)票回來。



您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022 08/14 10:43

84784977 

2022 08/14 11:09
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-占估入賬

bamboo老師 

2022 08/14 11:11
借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 80000
貸:應(yīng)付賬款 80000
這樣沖銷暫估就好了

84784977 

2022 08/14 11:18
那這個原材料呢

bamboo老師 

2022 08/14 11:34
原材料不是已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎?

84784977 

2022 08/14 11:34
我說的是這個開票發(fā)票,該如何沖暫估的材料

bamboo老師 

2022 08/14 11:35
如果暫估金額跟發(fā)票最終金額沒有金額差異 不需要再沖銷原材料了啊
