問題已解決
老師,我想問一下。我現(xiàn)在是公司的會計(jì),主要負(fù)責(zé)外賬。之前的外賬是在財(cái)務(wù)公司做的,我現(xiàn)在接手需要怎么做呢?公司什么也沒有,就只有一臺電腦



你好,之前有業(yè)務(wù)嗎?之前的憑證報表還有申報表需要交接回來的,而且你的申報系統(tǒng)這些密碼什么的都需要交接。
2022 08/08 14:36

84784963 

2022 08/08 14:42
之前21年有開過七八萬的普票

84784963 

2022 08/08 14:43
現(xiàn)在外賬公司跟我講缺成本票12萬,關(guān)于服務(wù)成本類的

郭老師 

2022 08/08 14:43
你好,那所有的欲外障相關(guān)的都需要交接回來的原始憑證,記賬憑證,賬本山報表。

84784963 

2022 08/08 14:48
跟他們合作下個月才到期,

84784963 

2022 08/08 14:48
我到時候去交接資料,需要怎么檢查

84784963 

2022 08/08 14:50
然后,我是不是得要求,老板買做賬系統(tǒng)

郭老師 

2022 08/08 14:52
首先查一下你賬實(shí)是否相符,庫存現(xiàn)金和你們出納手里的現(xiàn)金,核對銀行放款和你手里的銀行存款,核對存貨和你倉庫的存貨,核對固定資產(chǎn)和你單位的固定資產(chǎn),核對史書資本,看一下是不是老板投資進(jìn)去的實(shí)收資本。

郭老師 

2022 08/08 14:52
往來科目,可以和對方企業(yè)對賬。

郭老師 

2022 08/08 14:52
賬實(shí)相符了,看一下申報的核賬上的是不是一致。

84784963 

2022 08/08 15:08
好的,像缺12萬的成本。我應(yīng)該怎么做的呢?財(cái)務(wù)公司給我們暫估成本了

郭老師 

2022 08/08 15:08
對,暫估成本的,這個沒有關(guān)系,匯算清繳之前,發(fā)票到了就行。

84784963 

2022 08/08 15:11
沒有發(fā)票,可以做納稅調(diào)整嘛

84784963 

2022 08/08 15:12
今年的匯算清繳時間已經(jīng)過了

84784963 

2022 08/08 15:13
或者是納稅調(diào)整,多做一些人員工資進(jìn)去

84784963 

2022 08/08 15:13
這樣可以嘛

郭老師 

2022 08/08 15:15
多做工資薪金你得申報個稅,你職工統(tǒng)一嗎?

郭老師 

2022 08/08 15:15
同意你們給的多申報個稅的。

84784963 

2022 08/08 16:20
到時候做,金額少一點(diǎn)

84784963 

2022 08/08 16:21
我們做人力資源的

郭老師 

2022 08/08 16:23
你好,如果你職工同意的,可以的,你申報的個稅和你賬上的工資薪金要一致,如果不一致也影響抵扣的。
