問題已解決
老師,請問上個月暫估成本了,這個月怎么沖這筆分錄,有材料和人工工資



借應付賬款、借主營業務成本暫估負數
借原材料
貸銀行存款,
借主營業務成本
貸原材料,
應付職工薪酬工資
2022 08/07 16:29

84784984 

2022 08/07 16:37
是正常做一筆借原料,貸銀行存款。然后紅沖一筆 借主營暫估負數? ? ?貸應付賬款嗎?

84784984 

2022 08/07 16:40
還是這樣子呢?

郭老師 

2022 08/07 16:46
對的是的,然后再做一個結轉成本的。

84784984 

2022 08/07 16:50
好的,感謝

郭老師 

2022 08/07 16:51
不用客氣,工作愉快。
