問題已解決
收到留抵退稅后,下期用于抵減附加稅,如何做會計分錄



你好,是什么留抵退稅?
2022 08/03 14:27

84785005 

2022 08/03 14:28
進(jìn)項留抵退稅

張壹老師 

2022 08/03 14:35
你好。
計提進(jìn)項留抵退稅
借:應(yīng)交稅費 - 增值稅留抵稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
收到退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅留抵稅額
下期算附加稅時,用要交的增值稅-退還的留抵后再算附加稅

84785005 

2022 08/03 14:37
我現(xiàn)在就是到了附加稅抵減的這一步了

張壹老師 

2022 08/03 14:40
附加稅那沒有抵減分錄,你在增值稅系統(tǒng) 報附加稅時系統(tǒng) 會自動扣減你退稅的這個金額后再算附加稅的

84785005 

2022 08/03 14:45
最后結(jié)果是只繳增值稅,附加稅不用繳,那最后附加稅分錄要怎么做?

張壹老師 

2022 08/03 15:29
你好,要交增值稅,都會有附加稅的。
附加稅不交就不做分錄
