問題已解決
已經登賬的憑證應該怎么修改



你好; 具體是什么憑證錯誤了? ? ;你是手工賬嗎? ?
2022 08/01 12:11

84785013 

2022 08/01 12:13
軟件做賬,其他應付款做錯了

84785013 

2022 08/01 12:15
軟件做賬,憑證登記錯誤,已登賬審核

meizi老師 

2022 08/01 12:25
?你好; 那你就現在調分錄即可;? 怎么錯誤了? ??

84785013 

2022 08/01 12:27
選錯了分錄,其他應付款,做在了庫存現金科目了

84785013 

2022 08/01 12:27
已經登賬審核了不能修改憑證嗎?

meizi老師 

2022 08/01 12:32
你好 ; 那你調整即可 ;? ? ?你庫存現金做的貸方還是借方的??

84785013 

2022 08/01 12:34
借方,取消審核時,已經登賬不能取消審核

meizi老師 

2022 08/01 12:36
?你好 ; 那你就調整 ; 借? ? ?其他應付款貸? 庫存現金 ;這樣? ?摘要寫 調整某憑證號??

84785013 

2022 08/01 12:36
不能修改憑證嗎?

meizi老師 

2022 08/01 12:37
你好;? 你反結賬? ?跨月或者當月 都可以修改的;? ? 先去所屬期? 取消審核 后再去改 ;? 保存? ?-在做審核? ?

84785013 

2022 08/01 12:38
反結賬在哪?取消審核的時候彈出已登賬,不能取消審核

meizi老師 

2022 08/01 12:40
?你好;? ?各個軟件操作的反結賬都不一樣的; 你要看你系統是 哪個操作? ? ;比如? 金蝶:
1.
登錄金蝶軟件,進入主界面,選擇主控臺【財務會計】中【總賬】模塊中的【結賬】功能,按住Shift鍵,同時單擊【結賬】功能中的【期末結賬】
2.
當顯示【結賬】與【反結賬】功能同時出現的【期末結賬】明細界面后,選擇【反結賬】功能后,單擊開始。
3.
選擇確定開始本期反結賬。
