問題已解決
老師,上月開的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開具了正確發(fā)票,上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報,這個月開具的正確發(fā)票在下月需要申報嗎?



你好,你本月重新開具了正數(shù)的發(fā)票,然后呢,你本月又開了負數(shù)的發(fā)票,它倆相加就是零,那你就填零就可以了,不需要填金額。
2022 07/29 11:17

老師,上月開的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開具了正確發(fā)票,上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報,這個月開具的正確發(fā)票在下月需要申報嗎?
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