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老師,養老機構食堂賬擺為其他應付款,收支都用這個科目。如果用食堂收入購買固定資產,如何做分錄



你好同學,您食堂的收入都用了其他應付款,你購買固定資產的話就是借固定資產貸其他應付款。
2022 07/28 16:42

84784969 

2022 07/28 16:49
我收到食堂收入是借銀行貸其他應付款,食堂開支就是借其他應付款貸銀行。買了固定資產其他應付款應該是借方啊

李霞老師 

2022 07/28 16:55
你買了固定資產,你的固定資產增加了,應該是借固定資產。

84784969 

2022 07/28 17:23
我覺得還不能走固定資產,走固定資產還得折舊,不是又要計提業務活動費用。這里只能沖減其他應付款就行了。你覺得呢?

李霞老師 

2022 07/28 17:31
你好,你要內賬的話就在您自己就可以。

84784969 

2022 07/28 19:58
不是內賬,這種情況又想弄平,怎么操作呢。買這個固定資產就想用食堂的收入來開支。

李霞老師 

2022 07/28 20:16
你好,那你一開始你的收入是借銀行存款貸其他應付款。還是做得借銀行存款貸主營業務收入?我理解了,你的意思是你都做到其他應付款里了,所以說,你這個科目本身一開始就不是那么的正確

李霞老師 

2022 07/28 20:17
正常你應該是借銀行存款貸主營業務收入,貸應交稅費,如果沒有應交稅費的話,就是借銀行存款貸主營業務收入,然后借固定資產貸銀行存款。

84784969 

2022 07/29 08:49
是的,正確的應該是這樣的,但他們是公益事業單位食堂收入其實是老人的生活費,不能盈利的。所以一直擺的其他應付款。按理是不能購置固定資產的,但屬于大型的廚房工具,硬要用食堂收入來開支,這個賬務處理就有難度了

李霞老師 

2022 07/29 08:52
你好,要不然你就不做賬了。

84784969 

2022 07/29 09:28
是指只做一筆借其他應付款貸銀行存款就行了。不計入固定資產嗎

李霞老師 

2022 07/29 09:33
你好同學,對,就是這樣做了。
