問題已解決
老師,我報的咱們的課,增值稅專用發票收到了,給會計怎么做賬呢?謝謝!



你好,報的咱們的課,增值稅專用發票收到了
借:管理費用? ?, ??????貸:應付職工薪酬—職工教育經費
借:應付職工薪酬—職工教育經費 , ????貸:銀行存款等科目??
2022 07/22 10:13

84785036 

2022 07/22 10:15
我是個人付款的

鄒老師 

2022 07/22 10:16
你好
借:管理費用? ?, ??????貸:應付職工薪酬—職工教育經費
借:應付職工薪酬—職工教育經費 , ????貸:其他應付款—某某員工

84785036 

2022 07/22 10:17
那這個如果不做賬的話,他能正常抵扣嗎?

鄒老師 

2022 07/22 10:19
你好,都不做賬,是無法實現抵扣的?
