問題已解決
沖之前暫估的,然后再做發票的,之前暫估的成本重新結轉。 老師,這個月已經申報了,你的意思是下個月把暫估的成本沖銷了,然后做發票的,還是這個月做呀,因為我這個月暫估的成本導致我6月的庫存商品是負數了呢老師,這個要怎么處理呢



1.暫估要根供應商的送貨單上的數量和單價暫估。
2.在收到發票的當月才沖暫估,沒收到發票就不沖
2022 07/19 15:42

84785015 

2022 07/19 15:44
老師,那不知道購進單價怎么暫估呀,進口的,匯率都會變的,那我這個月做的賬因為暫估成本導致庫存商品是負數,稅跟財務報表都已經申報了,那我要不要更正申報還是怎么處理呢

家權老師 

2022 07/19 15:47
你們至少有合同呀,按合同約定外幣單價和報關進口的匯率計算呀

84785015 

2022 07/19 15:50
老師,又合同,但是是6月份就把貨賣出去了,但是買貨的錢7月份才支付,相關發票和合同也是7月份才有,我現在是做的6月份的賬

家權老師 

2022 07/19 16:05
貨已經賣了,就不再沖庫存商品成本,而是直接把進價差額調整主營業務成。

84785015 

2022 07/19 16:08
可是6月份不知道購買價格呀?

84785015 

2022 07/19 16:08
那我這個月做的賬因為暫估成本導致庫存商品是負數,稅跟財務報表都已經申報了,那我要不要更正申報還是怎么處理呢

家權老師 

2022 07/19 16:13
那就先暫時不處理呀,等發票到了再說

84785015 

2022 07/19 16:17
可是我6月份已經確認收入了呀,確認收入不是應該要結轉成本嗎?我6月份的賬做的庫存商品是負數,那我現在要不要更正申報呀

家權老師 

2022 07/19 16:20
我就不明白了,你暫估多少就結轉多少,為啥就成為負數了?

84785015 

2022 07/19 16:21
我也不知道,是不是多暫估了

家權老師 

2022 07/19 16:23
先查賬再說,暫估是增加存貨而不是減少
