問題已解決
老師,我現在接的這家公司,暫估掛了很多賬,從2020年開始一直掛到現在,這些大部分是發票回來沒沖之前的暫估,我現在怎么處理這些暫估呢,我是從2022年2月接手的,之前的年報已經報了,現在是沒法調以前的,只能在今年調,那我要怎么調呢我現在的庫存都能對得上賬的,沖暫估都是原分錄沖紅,但是現在庫存是正確的,如果按原分錄紅沖,我的庫存是不對了啵,那我怎么處理呢



同學你好
這個就是沖暫估的分錄
2022 07/19 09:27

84785046 

2022 07/19 09:41
可是我現在庫存是正確的啵,如果原分錄紅沖,我庫存不對的啵,之前暫估是:借:原材料 貸:應付賬款--暫估,可是現在這樣原分錄紅沖,那我現在庫存就不對了啵

樸老師 

2022 07/19 09:43
同學你好
你暫估的和收到的發票是一樣的嗎

84785046 

2022 07/19 09:55
大部分一樣...

樸老師 

2022 07/19 09:58
那就可以沖減暫估的然后按照發票做賬

84785046 

2022 07/19 10:27
可是當年的發票他也做賬了,就是沒沖斬估啵啊,我現在沖再做回,沖借:-原材料 貸:-應付賬款-暫估,再做:借:原材料 進項稅 貸:應付賬款,這樣嗎?這個是跨年了啵,這樣做,賬怎么對呢

樸老師 

2022 07/19 10:32
同學你好
對的
是這樣做的
