問題已解決
老師好!單位社保緩交部分怎么做會計分錄?



沒有教的,不用做分錄。
2022 07/14 15:26

84785039 

2022 07/14 15:32
現在做實賬,先計提借:管理費用,貸:應付職工薪酬,余下單位養老險緩交,導致資產負債表不平衡

84785039 

2022 07/14 15:32
請問下用什么方法解決

玲老師 

2022 07/14 15:35
這筆分錄是平的,報表不會因為這個而不平。

老師好!單位社保緩交部分怎么做會計分錄?
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