問題已解決
小規模納稅人,季度未超過45萬,請問在填表申報增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計算呢,賬上是按照1%計算了增值稅的。



你好,含稅不含稅的金額是一樣的,因為一百分之三的普通發票,還有無票收入都是免稅的,你賬上做錯了。
2022 07/12 08:38

郭老師 

2022 07/12 08:38
收到100塊錢借銀行存款貸,主營業務收入100,沒有應交稅費

84784951 

2022 07/12 08:39
意思是3月份開始開票和未開票的也不計提應交稅費了嗎?

郭老師 

2022 07/12 08:42
你好,從四月份開始的。

84784951 

2022 07/12 08:45
那請問老師季度報稅的納稅人,在3月份還計提應交稅費嗎?另外如果超過45萬應該如何做賬呢?

郭老師 

2022 07/12 08:47
三月份需要做應交稅費的,超過了45萬需要正常繳納借應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。

84784951 

2022 07/12 08:54
請問這樣做對么,3月份 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 4.5月份:借:銀行存款 貸:主營業務收入 若3-5月份未超過45萬,則借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入;若超過45萬,則加一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款

郭老師 

2022 07/12 08:57
你好,第二個分錄不對,怎么是借銀行存款貸主營業務收入。

郭老師 

2022 07/12 08:57
他的是正確的,對的。

84784951 

2022 07/12 09:00
不是4.5月份不計提增值稅了,就直接借的銀行存款 貸主營業務收入。請問正確的應該怎么做呢?

郭老師 

2022 07/12 09:01
四五月份的是正確的,借銀行存款貸主營業務收入開的免稅的發票,是借銀行存款貸,主營業務收入,沒有應交稅費的。

84784951 

2022 07/12 09:06
請問我寫的這些分錄哪一個是錯的呢?請糾正下,謝謝。另外,報增值稅的時候未開票的收入稅務系統是算了稅的,如果賬上不計提睡,那么賬上的主營業務收入和報稅上面的免稅金額就對不上了。

郭老師 

2022 07/12 09:08
你好,哪一個分錄也是正確的,都是正確的,忽略就可以的。增值稅申報表必須體現免稅稅額,你的賬上不用體現的,不用管的,他兩個有差異的,可以的,沒有關系允許的。
