問題已解決
老師,之前加工費發票沒拿到,我結算成本時暫估了,借,委托加工物資-加工費,貸,應付賬款-暫估,后來發票拿不到,我匯算清繳把這筆調增了,現在帳里我是不是要做,借,應付賬款-暫估,貸,其他應付款-股東,因為當時的加工費是股東支付的,請問下我處理的對嗎



你好,你的處理是正確的
2022 07/09 18:21

老師,之前加工費發票沒拿到,我結算成本時暫估了,借,委托加工物資-加工費,貸,應付賬款-暫估,后來發票拿不到,我匯算清繳把這筆調增了,現在帳里我是不是要做,借,應付賬款-暫估,貸,其他應付款-股東,因為當時的加工費是股東支付的,請問下我處理的對嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容