問題已解決
老師,我們幼兒園是新政府會計制度。我們的保教費和伙食費是一學期收一次,但是是按月份計算保教費和伙食費的,如果有請假等情況的還需要計算退費。所以在學期初的時候就先預收整個學期的保教費和伙食費,然后再根據每月的來園天數來計算實際應該收多少保教費和伙食費。我想問一下分錄是不是這樣子做的 1.學期初預收整個學期保教費和伙食費 借:銀行存款 貸:其他收入--預算收入 2.每月根據實際來園天數算實際應收保教費和伙食費 借:其他收入--預算收入 貸:事業(yè)收入(保教費) 其他應付款--幼兒伙食費



同學你好
對的
是這樣做的
2022 07/07 10:45

84784952 

2022 07/07 10:46
老師,那預算會計應該怎么做呢

樸老師 

2022 07/07 10:50
你們是事業(yè)單位的嗎

84784952 

2022 07/07 11:00
是的,我們是事業(yè)單位

樸老師 

2022 07/07 11:04
同學你好
借事業(yè)支出
貸銀行存款

84784952 

2022 07/07 11:12
老師,那我們支出伙食費的時候應該怎么做分錄呢

樸老師 

2022 07/07 11:17
借事業(yè)支出
貸銀行存款

84784952 

2022 07/07 11:18
老師,伙食費收的時候是走其他應付款--幼兒伙食費,怎么支出的時候走事業(yè)收入呢

樸老師 

2022 07/07 11:22
同學你好
你們做的代收代付嗎

84784952 

2022 07/07 11:28
是這樣子的,我們收的伙食費只能用與購買幼兒食材,不能用于其他的,這種是不是代收代支呢

樸老師 

2022 07/07 11:36
同學你好
這個屬于的

84784952 

2022 07/07 11:39
那我們支出食材款的時候應該怎么做分錄呢

樸老師 

2022 07/07 11:44
同學你好
借其他應付款
貸銀行存款
