問題已解決
問一個問題, 假如上個季度一個公司開專票,現在是3%稅率開了一部分, 而且上個月紅沖的一部分,按1%紅沖的, 這個月該如何申報???



復數的話是沒辦法單獨填的,你現在直接按照你的銷售收入減去沖紅部分的銷售額去填寫在你的專票銷售額里面。
2022 07/06 20:04

84785017 

2022 07/06 20:05
不可以哦

陳詩晗老師 

2022 07/06 20:06
什么不可以,沒太明白你的意思。

84785017 

2022 07/06 20:07
現在的實際銷售額,是按3%稅率繳稅,? ?但是減去沖紅的,只能減1%

陳詩晗老師 

2022 07/06 20:08
你沖紅一百分之三,那是你后面稅的問題,你銷售額里面的填寫這個并不受影響。然后你差額2%是在減免稅額那一行去填寫負數。

84785017 

2022 07/06 20:10
舉個例子,實際銷售額80000增值稅是,2400? ? ? 假如一共開了9000 0? 紅沖10000? ?稅率1%沖的。稅額是? 100? ? ?應該交2300

陳詩晗老師 

2022 07/06 20:11
銷售額80000
自動出來增值稅2400
減免稅額100

84785017 

2022 07/06 20:11
好,明天我試試,老師

陳詩晗老師 

2022 07/06 20:12
里面試一下,如果說有問題再探討。

84785017 

2022 07/06 20:14
減免稅額100? ? ,主表填100? ?那么減免稅申報表,該如何選啊

陳詩晗老師 

2022 07/06 20:15
不用填那個減免稅那個表,直接主表填就行了。

84785017 

2022 07/06 21:17
理解錯了,假如開票正數銷售額80000 3%稅率,2400稅 紅沖10000 1% 稅是100 實際銷售額成為了7000 申報時填70000 稅是2100 應該交2300 那200如何填申報表,

陳詩晗老師 

2022 07/06 21:18
200屬于沖紅部分的
2%差額
減免稅額填寫處理

84785017 

2022 07/06 21:19
100屬于沖紅, 200屬于應該交的稅,老師你看清楚啊

陳詩晗老師 

2022 07/06 21:24
正常情況下,你那個1萬塊錢也是3%的稅率,之前因為你是享受的優惠,所以說只有100,那么另外的2%就是在那個減免稅額里面去填寫。填寫負數明白了嗎?
