問題已解決
買了臺設備,合同金額161萬,記賬是在建工程,現在還差65000沒打,對方也欠我們65000的專票,在建工程是1367256.63,進項稅是177743.37,現在投入使用了,轉固定資產是多少啊,是161 萬啊,還是1367256.63啊,還有65000的發票沒來,來了還是入在建工程嗎,在由在建工程轉固定資產嗎,那現在的固定資產原值也是不全的,還缺65000專票的金額,到底這個固定資產應該是多少呢,我借 固定資產 金額是多少,貸是在建工程嗎,金額是多少,



您好,同學,已達到預定可使用狀態的固定資產,但尚未辦理竣工決算的,應當按照暫估價值確認為固定資產,并計提折舊;待辦理完竣工決算手續后,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不需要調整原已計提的折舊額。可以先按161/1.13暫估入賬并計提折舊,等完工后調整固定資產的賬面價值,祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022 07/06 17:05
