問題已解決
上個月做錯一張憑證,已經結賬了。這個月才發現,怎么處理



好你可以這個月紅沖,然后再重新做的。
2022 07/06 15:00

84784983 

2022 07/06 15:06
我不太清楚步驟,我知道要紅沖

郭老師 

2022 07/06 15:07
你好,具體的是什么業務的?

84784983 

2022 07/06 15:24
上個借支買材料,我做成了費用。這個用尾款付了,發票也拿來了,沖借支。我就不知道該怎么做

郭老師 

2022 07/06 15:26
借原材料、借管理費用負數

84784983 

2022 07/06 15:32
上個月我做的是借,營業費用,貸銀行存款

郭老師 

2022 07/06 15:33
借原材料借營業費用負數。

84784983 

2022 07/06 15:34
因為這個材料到時候也是計入營業費用

郭老師 

2022 07/06 15:36
你好,那你到底是做原材料還是銷售費用?

84784983 

2022 07/06 15:40
營業費用

郭老師 

2022 07/06 15:45
你好,借營業費用正確的貸營業費用,錯誤的。

84784983 

2022 07/06 15:46
沒有貸方是營業費用

郭老師 

2022 07/06 15:48
你好,借方負數放到這個里面。

郭老師 

2022 07/06 15:48
借營業費用正確的借營業費用錯誤的負數
