問題已解決
老師,賬套的應收應付 預收預付等都是負數(shù),報稅的時候可以按這個實際的報嗎?還是必須要調(diào)成正數(shù)再報呢?



同學你好
這個資產(chǎn)負債表就是按照實際的
2022 07/06 08:53

84784993 

2022 07/06 09:00
沒明白我表述的意思
哪位老師能知道的麻煩指點一下

樸老師 

2022 07/06 09:09
資產(chǎn)負債表上如果是負數(shù)才需要重分類調(diào)成正數(shù)
賬上正數(shù)負數(shù)這個沒關(guān)系

84784993 

2022 07/06 09:36
就是資產(chǎn)負債表的是負數(shù)
如果調(diào)的話要對應調(diào)明細嗎?

樸老師 

2022 07/06 09:40
不用
只是資產(chǎn)負債表重分類的
賬上不用管

84784993 

2022 07/06 10:09
溝通這么費勁 呢
我問的報稅的是按照賬套上資產(chǎn)負債表的實際數(shù)報?還是要調(diào),如果要調(diào),是對應調(diào)明細?

樸老師 

2022 07/06 10:12
同學你好
這個不用
還是按照賬上的數(shù)據(jù)填寫

84784993 

2022 07/06 10:23
賬套資產(chǎn)負債表是負數(shù),報稅要不要調(diào)成正數(shù)?如果要調(diào),是對應明細調(diào)?還是怎么調(diào)
這個問題描述的還不清楚嗎
真是服

樸老師 

2022 07/06 10:29
同學你好
報稅不用調(diào)整啊
只是資產(chǎn)負債表往來科目不能是負數(shù),需要重分類
賬上不用做分錄調(diào)整呀

84784993 

2022 07/06 10:52
我們賬套是負數(shù),當時軟件老師給調(diào)公式?jīng)]調(diào)過來,就一直延用著負數(shù),一部分是軟件的原因,一部分是之前科目遺留的原因,多年累積,調(diào)賬套很難了。報稅的時候就把資產(chǎn)負債表引出來的負數(shù)上報稅務?這樣能合適?

樸老師 

2022 07/06 10:57
同學你好
你軟件里導出來的資產(chǎn)負債表你手動重分類成正數(shù)就可以了

84784993 

2022 07/06 11:05
我很佩服你老師
我問的是這個情況要不要調(diào)?如果是要歸到明細調(diào)?還是應該怎么合適?
做為老師,理解能力都是這樣的嗎?一個簡單的問題,我要重復好多遍的解釋,到最后還是沒有一個我描述的結(jié)果

樸老師 

2022 07/06 11:16
我說了不用調(diào)賬上
只要把導出的資產(chǎn)負債表負數(shù)往來重分類就可以了呀
說的不明白嗎

84784993 

2022 07/06 11:27
不明白
我也沒說要調(diào)賬
你自己沒搞清楚我問的是什么

84784993 

2022 07/06 11:28
我是說的報稅用的,賬套上的都是負數(shù),要不要調(diào)成正數(shù)再報,
你的重分數(shù)不也是要調(diào),說個接地氣的話那么難?

84784993 

2022 07/06 11:30
以后我的問題,請你不要浪費時間來回答了

樸老師 

2022 07/06 11:31
同學你好
報稅用的只要調(diào)整資產(chǎn)負債表就可以呀
資產(chǎn)負債表不能是負數(shù)呀
你報稅也不用不到填寫往來款吧
只要申報收入和財務報表不是嗎
只要資產(chǎn)負債表重分類就可以
重分類不用做分錄
