問題已解決
老師我在21年做了一筆分錄借主營業務成本12,貸應付賬款12,但是現在發現我做多了現在怎么調整呢多了5



借應付賬款,借主營業務成本-5
2022 07/05 16:45

84785045 

2022 07/05 16:45
現在就是這筆錢不付了就要把它沖減了

郭老師 

2022 07/05 16:46
你好,借應付賬款貸營業外收入。

84785045 

2022 07/05 16:47
這樣做出來我們這個月的成本就是負數了,老板就是說不走成本科目可不可以走其他的科目

郭老師 

2022 07/05 16:47
你是業務取消了嗎?還是實際有業務部支付?

84785045 

2022 07/05 16:48
因為是nei賬有實際業務但是這個錢就不付了

郭老師 

2022 07/05 16:49
你好,那你應該做到營業外收入里面的體現,你們單位沒有支付的欠款。

郭老師 

2022 07/05 16:49
你直接紅沖了的話,這個業務不就是取消。

郭老師 

2022 07/05 16:49
反映不出你單位的實際業務來,這個按照你老板的來就可以的那種,沒有對錯,只是給你們建議借應付賬款貸主營業務成本。

84785045 

2022 07/05 17:00
貸主營業務成本成本出了的利潤表成本也是負數哇

郭老師 

2022 07/05 17:00
你好沒有關系的,可以的。

84785045 

2022 07/05 17:01
老板就是不想讓利潤表的成本是負數--

郭老師 

2022 07/05 17:02
借應付賬款貸營業外收入。

84785045 

2022 07/05 17:03
營業外收入和帶主營業務成本對利潤表的影響是一樣的嗎?

郭老師 

2022 07/05 17:05
你好
是的
是一樣的
