問題已解決
老師,我們前期有一個往來做了暫估入庫的,后續發票又都做賬了,現在往來不對,我把暫估沖銷以后,發票庫存是負數了,而且金額還不小,要怎么處理賬務?



是不是暫估結轉的成本沒有紅沖
2022 07/04 22:01

84785024 

2022 07/05 08:26
您的意思 是要把成本再紅沖掉?

郭老師 

2022 07/05 08:26
對的是的,是這么做的。

84785024 

2022 07/05 09:02
好的呢 謝謝了

郭老師 

2022 07/05 09:07
不用客氣,工作愉快。

84785024 

2022 07/05 14:08
我把成本紅沖了,當月主營業務成本就是負數了,這也太奇怪了吧

郭老師 

2022 07/05 14:09
你好,你當月還有證書的成本嗎?

郭老師 

2022 07/05 14:09
正數的成本
如果有的話,一正數一負數,抵扣。

84785024 

2022 07/05 14:52
正數的成本 預計不夠抵扣,

郭老師 

2022 07/05 15:00
那就填寫負數余額就可以的。
