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應付職工薪酬有個貸方余額一千多要怎么處理



同學你好!這個不用額外處理的呀 這個屬于一項負債 有余額 很正常的
2022 07/03 21:35

84785022 

2022 07/03 21:43
但是余額一直為一千多不影響嗎?需不需要調整

易 老師 

2022 07/03 21:47
正常正常來講,這個余額就是下個月要發放的工資

84785022 

2022 07/03 22:04
主要就是這個余額按理說是計提的工資,但是之前他們做的賬沒對,余額就變成一千多,正常應該是一萬多

易 老師 

2022 07/03 22:13
要補計提就可以了

84785022 

2022 07/03 23:12
但不知道是哪個月的工資未計提,具體分錄要怎么做啊

易 老師 

2022 07/03 23:15
一、借:管理費用——工資貸:應付職工薪酬——工資二、借:應付職工薪酬——工資貸:庫存現金 應交稅費應交個人所得稅。

84785022 

2022 07/03 23:21
摘要直接是補計提嗎?

84785022 

2022 07/03 23:23
就是多一筆計提工資嗎?

84785022 

2022 07/03 23:25
而且補計提的是昨年的工資,今年的都是對的

易 老師 

2022 07/03 23:28
借:以前年度損益調整- X 科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅

84785022 

2022 07/03 23:48
必須要調整以前年度損益嗎?

易 老師 

2022 07/04 09:51
金額不大的也可簡化處理一次性記當期損益

84785022 

2022 07/04 13:48
記損益具體怎么處理

易 老師 

2022 07/04 13:50
借利潤分配未分配利潤,貸:應付這個薪酬

84785022 

2022 07/04 13:51
可以直接借未分配利潤嗎?

易 老師 

2022 07/04 13:55
你好,可以的, 沒問題

84785022 

2022 07/04 14:16
未分配利潤數額是一千多嗎?

84785022 

2022 07/04 14:26
應付職工薪酬期末應該有余額還是沒余額啊

易 老師 

2022 07/04 14:27
數額是您調整的金額
