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老師您好,我前期有待認證的發票月末的時候,是一起的轉到進項稅嗎?然后再由進項稅轉到未交稅金里 銷項稅的到月末轉到未交稅金里 產生差額就還有留底的或者是應繳稅費,對嗎



您好,是的,是這個意思的哈
2022 07/02 20:56

84785039 

2022 07/02 20:57
老師不是將待認證的發票直接轉到未交稅金里,是先轉到應交稅費進項稅,然后再轉到未繳稅金里是嗎?

小鎖老師 

2022 07/02 20:59
對,先轉到進項稅額的

老師您好,我前期有待認證的發票月末的時候,是一起的轉到進項稅嗎?然后再由進項稅轉到未交稅金里 銷項稅的到月末轉到未交稅金里 產生差額就還有留底的或者是應繳稅費,對嗎
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