問題已解決
老師。我們公司是農產品批發的。進來的免稅發票我不知道怎么申報。比如免稅發票是10000的金額。我直接在銷售欄填寫10000.然后在稅金填寫900嗎?直接乘以9個點嗎?



同學你好,收到的免稅票——將900元填在增值稅附表二中的農產品收購發票一欄,只填稅額;
2022 07/02 10:02

84785022 

2022 07/02 10:14
老師。我想問的是我收到票面是10000元,稅點是免稅的。然后申報的時候是直接乘以9%么?還是需要做價稅分離。銷售填。9174.31.稅額寫825.68.

立紅老師 

2022 07/02 10:15
同學你好,不需要做價稅分離,直接用10000*9%;金額是10000,稅額是900

84785022 

2022 07/02 11:27
好的。謝謝老師

立紅老師 

2022 07/02 12:14
不客氣的,祝您 學習愉快 ;
