問題已解決
去年買設備,支付了預付款,我因為當時不知道怎么做固定資產(想著只有一部分金額,不懂預算會計怎么錄入固定資產,以什么金額錄入),所以做成了其他應收款,今年已經支付了尾款,還有一部分質保金未支付,請問我現在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產做進去。


借固定資產
貸其他應收賬款(沖以前錯的科目)
銀行存款
2022 07/01 19:56

84784961 

2022 07/01 19:57
可是我去年沒有做預算會計,今年的預算會計怎么做啊
