問題已解決
我們單位是供熱企業,把一部分供熱面積外包出去了,外包的企業給我們開的發票應該怎么處理?



你好
應該還是開供暖的
2022 06/30 13:29

84784998 

2022 07/01 03:18
是開供暖的,但是怎么做賬?

郭老師 

2022 07/01 07:51
你們收到的做收入,別人給你開的發票,你們支付出去的這一部分做成本
借主營業務成本,貸銀行存款。

84784998 

2022 07/01 08:37
就是外包的這部分是我們收的取暖費我們給客戶開發票,外包的部分我們給外包的公司付款,他們給我們開發票,就他們開票這部分是應該沖收入還是做成庫存,完了轉成本?

郭老師 

2022 07/01 08:37
對的是的,是這么做的。

84784998 

2022 07/01 08:40
是怎么做?做成庫存完了轉成成本?

郭老師 

2022 07/01 08:44
你好,你們分包出去的,這屬于你單位的成本,你確認了收入之后,你直接做到主營業務成本就可以的。如果是對方提前給你發開了發票,借勞務成本貸銀行存款,
你確認收入之后借銀行存款貸主營業務收入,
借主營業務成本貸勞務成本
