問題已解決
收到增值稅留底退稅回單如何寫分錄



借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022 06/24 13:46

84784982 

2022 06/24 13:48
不知道以前的賬怎么轉的,進項轉出就6537的余額,應交增值稅合計-18502,未交增值稅-760,都不夠咋辦

84784982 

2022 06/24 13:48
還得拋以前的賬改過來?還是有其他做賬方法嗎

郭老師 

2022 06/24 13:48
你好,你的禮物笛和你賬上一樣嗎?

郭老師 

2022 06/24 13:48
留底申報表和賬上是一樣的嗎?

84784982 

2022 06/24 13:49
不一樣,一樣到對上了,以前年度就沒對上

郭老師 

2022 06/24 13:51
Na,那你能核對一下當月的銷項和當月的進項和申報表上的是一樣的嗎?

84784982 

2022 06/24 13:51
從20年開始都沒收入費用,都是之前年度的,

84784982 

2022 06/24 13:52
個別幾百塊進項能對上

郭老師 

2022 06/24 13:52
如果不能核對的,你可以通過營業外收支調整一下。

84784982 

2022 06/24 13:53
能對上的做到未交增值稅?不夠的入營業外收入?

郭老師 

2022 06/24 13:53
是的是的,是這么做的。

郭老師 

2022 06/24 13:53
你的銷項和進項,還有進項轉出,都結轉到轉出未交增值稅里面去。

郭老師 

2022 06/24 13:54
轉出未交增值稅,再結轉到未交增值稅里面。

84784982 

2022 06/24 13:57
銷項余額675263.99進項余額687229.04以前年度帶過來的期初,做一筆結轉嗎?怎么寫分錄到轉出未交增值稅

郭老師 

2022 06/24 13:59
借應交稅費應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅675263.99

郭老師 

2022 06/24 13:59
然后再做下一個,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項寫上進項的余額就可以。
