問題已解決
老師 我計提工資的時候 員工的個稅多計提了0.01元,已經代繳了,工資也發完了,這多提的一分錢怎么調整啊



你好借應付職工薪酬,借管理費用負數
2022 06/23 15:02

84785016 

2022 06/23 15:06
那我發工資的時候 還多扣了員工0.01的個稅呢 ,借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-個人所得稅

84785016 

2022 06/23 15:06
這個貸方的科目怎么調整呢

郭老師 

2022 06/23 15:06
你們還給個人發下去嗎?如果發下去的話,上面的分錄做相反的就可以的,然后再支付出去,如果不支付的話,借應交稅費個稅貸營業外收入。

84785016 

2022 06/23 15:36
那老師是需要做2個分錄嗎

84785016 

2022 06/23 15:39
借:應付職工薪酬-0.01?
借:管理費用-工資 -0.01
借:應交稅費-個稅 0.01
貸:營業外收入0.01

84785016 

2022 06/23 15:42
不對 老師是不是 直接?
借:應交稅費-個稅0.01
? 貸:營業外收入0.01

郭老師 

2022 06/23 15:42
你好,對的是的,是這么做的。

84785016 

2022 06/24 11:08
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 06/24 11:12
不用客氣,工作愉快
