當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司給股東報(bào)銷了一筆費(fèi)用,12565,公司4月份支付的款,股東6月份拿回來(lái)的票,都是這筆錢的,只是開(kāi)票的時(shí)間,有的是4月,有的是5,有的6月,把這些發(fā)票可以都附在4月份的憑證上嗎



您好,不建議您直接全部放到四月份。建議您在支付的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收,然后后邊來(lái)了發(fā)票沖銷這個(gè)科目就可以。費(fèi)用發(fā)票記在當(dāng)月。
2022 06/23 00:16

84785010 

2022 06/23 00:17
這是我們財(cái)務(wù)主管記的

84785010 

2022 06/23 00:19
支付了一萬(wàn)多,票4,5,6都有,公款已經(jīng)支付了

84785010 

2022 06/23 00:19
現(xiàn)在回來(lái)的票,都是亂七八糟的
,那我只能那么做了吧,老師

小寶老師 

2022 06/23 01:16
已經(jīng)我記賬了只能那么做了

84785010 

2022 06/23 06:57
老師,沒(méi)有收到票,應(yīng)該做,借:其他應(yīng)收款-股東名字12565,貸:銀行存款 12565,等他拿回來(lái)票,做,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)收款-股東名字 12565,是這樣做嗎?老師

小寶老師 

2022 06/23 08:07
對(duì)的對(duì)的完全正確,這樣處理的話,可能就不用把票統(tǒng)一放在四月份了。
