問題已解決
5月購進一批貨,進項稅額為5萬多已抵扣,6月份供應商把5月這張進項票沖紅了,重新在6月開具一樣的進項票,是不是我們要做進項轉出?賬務處理是怎樣的?



同學你好
直接原分錄負數紅沖
借庫存商品負數
貸應付賬款負數
貸進項轉出
2022 06/21 07:59

84785040 

2022 06/21 08:19
可以這樣操作嗎?借庫存負數,借進項轉出負數,貸應付賬款負數

樸老師 

2022 06/21 08:20
同學你好
對的
是這樣做的

84785040 

2022 06/21 08:24
如果按您的分錄的話,沖紅的庫存金額與未沖紅的金額不一致,不平等

樸老師 

2022 06/21 08:25
一致的呀
借庫存商品負數
貸應付賬款負數
貸進項轉出
我這個分錄是對的

84785040 

2022 06/21 12:38
那我做的分錄可以嗎

樸老師 

2022 06/21 12:40
同學你好
你做的分錄不平
