問題已解決
去年進費用的進項專票,我司已抵扣,對方單位要退票,給我司退款,我如何做賬,賬務處理呢,去年公司虧損不涉及繳納所得稅



同學你好,因為你抵扣了專票,現在由你發起紅字發票信息表,對方開完負數發票,要將發票的第二聯和第三聯交給你,你來做原分錄的負數憑證,如果你單位是小企業會計準則直接調整在當期。如果你是企業會計準則或者企業會計制度,通過以前年度損益調整轉到未分配利潤。
2022 06/21 06:46

去年進費用的進項專票,我司已抵扣,對方單位要退票,給我司退款,我如何做賬,賬務處理呢,去年公司虧損不涉及繳納所得稅
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