問題已解決
老師,結轉成本的分錄,借:其他業務成本貸:其他應收款-加工費,這樣做管不



可以的,你可以放到應付賬款
2022 06/20 15:39

84785014 

2022 06/20 15:53
老師,這樣的話利潤就變成0了

郭老師 

2022 06/20 15:55
你好,你的收入和成本是相等的嗎?

84785014 

2022 06/20 15:55
加工費和結轉成本的金額一樣

84785014 

2022 06/20 15:56
嗯,是的,我結轉成本的金額和加工費是一樣的金額

郭老師 

2022 06/20 15:56
你沒有盈利嗎?你們單位都是不賺錢的嗎?

84785014 

2022 06/20 15:57
可能是我結轉成本的時候結轉錯了

84785014 

2022 06/20 15:58
分配人工和制造費用的時候我都計入其他應收款加工費了

郭老師 

2022 06/20 15:59
這個沒有關系,放到其他應付款里面也可以的,但是你的收入和成本最好不要一樣,收入大于成本可以,其他的情況下,小于或者是等于稅務局都會問起來的。

郭老師 

2022 06/20 15:59
開了公司也不可能不盈利的。
