問題已解決
我們公司賣固定資產抵貨款,實際沒有收到錢,這個怎么寫會計分錄!



你好,當時欠了人家的貨款,做的是應付賬款嗎?
2022 06/20 14:33

84784972 

2022 06/20 14:34
是應付賬款

84784972 

2022 06/20 14:36
需要雙方開收據么?

郭老師 

2022 06/20 14:36
借應付賬款
貸固定資產清理
應交稅費,應交增值稅銷項
借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產,然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。

84784972 

2022 06/20 14:40
那雙方開收據么?

郭老師 

2022 06/20 14:42
你好,最好給對方開收據,對方給你開發票,開貨物的,你給對方開車的。

84784972 

2022 06/20 14:44
好的,謝謝!

郭老師 

2022 06/20 14:45
不用客氣,工作愉快。
