問題已解決
老師,21年有一筆費用已報銷,假設分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應收,后來沖減費用一筆當費用沖掉了,22年要做個調整的分錄怎么做呢



同學你好
多沖的補做上就可以
2022 06/20 09:18

84785012 

2022 06/20 09:20
分錄怎么寫 ,是進以前年度損益嗎

樸老師 

2022 06/20 09:24
你22年是怎么做的然后現(xiàn)在原分錄負數(shù)紅沖

84785012 

2022 06/20 10:26
原分錄就是我上面寫的那樣 ,22年入以前年度損益調整的話分錄怎么寫,麻煩老師寫個分錄可以嗎

84785012 

2022 06/20 10:26
跨年多沖的差額部分補做是怎么寫分錄

樸老師 

2022 06/20 10:35
那你這個就做
借管理費用200
貸其他應收款200

84785012 

2022 06/20 10:37
跨年了 ,借方是以前年度損益調整吧

84785012 

2022 06/20 10:42
借:以前年度損益調整 200
貸:其他應收款 200
借:利潤分配-未分配利潤 200
貸:以前年度損益調整 200 這樣可以嗎

樸老師 

2022 06/20 10:46
你上面跨年沖的也沒用以前年度損益調整

84785012 

2022 06/20 10:48
沖的那邊筆不是跨年的,是21年當年的 ,22年發(fā)現(xiàn)紅沖錯了

樸老師 

2022 06/20 10:53
那你得先把錯誤的原分錄負數(shù)紅沖
然后再做跨年調整
