問題已解決
老師 之前分錄做反了 借:其他應收款200 貸管理費用200 改:借:管理費用 400貸:其他應收款400 這么做對嗎



同學你好
可以的
這樣做可以
2024 04/25 15:35

84784970 

2024 04/25 15:38
這是跨年的 調完賬跟審計的老是差400 我這做的有問題嗎

樸老師 

2024 04/25 15:41
這個金額不大沒事的

老師 之前分錄做反了 借:其他應收款200 貸管理費用200 改:借:管理費用 400貸:其他應收款400 這么做對嗎
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