問題已解決
老師 福利費發票已認證 福利費94.34稅額5.66 福利分錄借 管理費用/福利費94.34 借:應交稅金/進項5.66 貸:現金、借:應付工資/福利費94.34 貸:應付工資/福利費94.34 借:應交稅金/進項 -5.66 借:應交稅金/進項稅額轉出5.66 是否正確



您好
借:管理費用 94.34+5.66=100
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5.66
貸:應付職工薪酬 100
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 5.66
這樣處理就好了
2022 06/18 23:01
