問題已解決
您好,咱們學堂有費用報銷制度和要求流程嗎?有的話發一份,謝謝



麻煩您也發一份最新規定的給我吧,我看會計學堂的文件時間有點長了,謝謝老師!郵箱:735325610
2022 06/17 11:26

84785001 

2022 06/17 11:33
好的,明白

84785001 

2022 06/17 11:59
老師,您那還有報銷費用發票不能開和可以開的發票類型講解嗎?

84785001 

2022 06/17 12:46
好的,請問銷售人員出差期間餐補需要提供發票嗎?用合并計稅嗎?

徐阿富老師 

2022 06/17 11:16
你好,可以在學堂界面搜索下,如果搜索不到,我這邊也有自己的課件,可以發你郵箱

徐阿富老師 

2022 06/17 11:29
已發郵箱,請查收,不要外傳,謝謝

徐阿富老師 

2022 06/17 11:33
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

徐阿富老師 

2022 06/17 12:04
這個沒有,一條原則,發票都必須是真實業務的發票,

徐阿富老師 

2022 06/17 13:31
你好差旅費補貼在規定標準內不用發票,不計算個稅。我現在要出去辦事了
