問題已解決
老師,我的業務招待費超出了標準,匯算需要調出來對吧,但我這邊虧損很多,就算調整出來也是虧了,這樣也不用交稅對吧



你好,業務招待費,是做納稅調增應納稅所得額處理。
虧損很多,就算調整出來也是虧了,這樣不需要補交所得稅
2022 06/11 10:43

84785045 

2022 06/11 10:50
老師我這邊還有員工出去干活回來晚了的誤餐費,沒有發票需要匯算清繳調整嗎

鄒老師 

2022 06/11 10:51
你好,沒有發票的支出,需要做納稅調增處理?

84785045 

2022 06/11 10:53
那一些零星支出,幾元的金額,沒有發票需要調出來?

鄒老師 

2022 06/11 10:54
你好,是的,也需要調增的?

84785045 

2022 06/12 08:39
好的謝謝老師

鄒老師 

2022 06/12 10:26
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
