問題已解決
一般納稅人 上個月開的專票 這個月紅沖了 還需要繳納增值稅嗎



上個月是正常交稅的。
2022 06/10 13:36

84784960 

2022 06/10 13:42
如果紅沖了 上個月交的稅怎么辦

玲老師 

2022 06/10 13:46
如果你再開正確發票,可以抵扣稅款。

84784960 

2022 06/10 13:51
那如果 也有進項呢

玲老師 

2022 06/10 13:55
你好,有進項發票可以抵扣。

84784960 

2022 06/10 13:56
比如說 這個月紅沖了上個月的 9000稅額 但是這9000也交了 我這個月又開了10000 有進項 9000 那我之前教過的 9000稅 該怎么處理

玲老師 

2022 06/10 14:01
。按照扣除負數發票的金額申報。

84784960 

2022 06/10 14:02
舉個例子說明吧 或者老師給算一下

玲老師 

2022 06/10 14:03
。按扣除負數收入的金額填寫申報表交稅。

84784960 

2022 06/10 14:03
不好意思老師 我還是沒有看明白 你按我給你 說的那些 告訴我明確的答復

84784960 

2022 06/10 14:05
麻煩老師 明確解答一下 謝謝

玲老師 

2022 06/10 14:06
。那10000-9000繳納。按10000-9000繳納稅款。

84784960 

2022 06/10 14:11
那我是不是就不用要進項了? 還是進項也要抵扣?

玲老師 

2022 06/10 14:15
你要是沒有進項就交稅
你要是沒有進項就交稅。有進項可以抵
你要是沒有進項就交稅,

84784960 

2022 06/10 14:21
我給你發的圖 你看下老師 你還是沒有看明白我說的意思 有進項 相當于 我交了 9000。又在稅盤紅沖了-9000。但是又開了 10000 還有9000的進項票 麻煩老師看仔細 再回答好嗎?

玲老師 

2022 06/10 14:23
你說一下,你負數發票多少?又開了多少?
你那圖是說原來開了9000負數。

84784960 

2022 06/10 14:27
對 那9000是紅沖上個月的 之后又開了 10000 但是有進項專票 9000 問 五月的9000稅 6月 紅沖了 還需要繳嗎?

84784960 

2022 06/10 14:28
看下 我黑筆標注的

玲老師 

2022 06/10 14:35
用10000-9000交稅。然后有進項可以抵扣
用10000-9000交稅,然后有進項可以抵扣。

玲老師 

2022 06/10 14:35
用進項抵扣。用進項抵扣完就不用交稅。

84784960 

2022 06/10 14:45
進項不足抵扣呢 少 1000吖 那我上個月交的 9000增值稅 怎么處理?

玲老師 

2022 06/10 14:50
進項不夠抵扣的差額就交稅。
