問題已解決
老師您好,請問我們公司稅率征稅13%出口退稅率也是13%,出口貨物時我如何做分錄?



你好
借:主營業務成本
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022 06/08 16:42

84784952 

2022 06/08 18:17
王老師,這個進項稅額先進行認證再轉出?然后再退稅嗎?是這樣的流程嗎

王超老師 

2022 06/08 20:12
不是的,你需要先退稅,然后再轉出的

84784952 

2022 06/09 06:55
老師您好,可以給我一個具體分錄嗎?拜托老師,我工作遇到難題了

王超老師 

2022 06/09 07:26
你說的是哪一個分錄?

84784952 

2022 06/09 08:11
老師您好,想知道我先退稅是先系統申報?

王超老師 

2022 06/09 08:11
先納稅申報,再退稅申報(免抵退稅的計算,要用到申報表的數據 ).

84784952 

2022 06/09 08:17
老師您好,1.購進貨物,借庫存商品,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸,銀行存款等,2.出口,轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品,3.確認收入,借,預收賬款,貸主營業務收入4.退稅,借:應收出口退稅貸,應交稅費—應交增值稅(出口退稅)5.收到出口退稅,借銀行存款,貸,應出口退稅

王超老師 

2022 06/09 08:18
你好,是的,1.購進貨物,借庫存商品,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸,銀行存款等,2.出口,轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品,3.確認收入,借,預收賬款,貸主營業務收入4.退稅,借:應收出口退稅貸,應交稅費—應交增值稅(出口退稅)5.收到出口退稅,借銀行存款,貸,應出口退稅
你具體的問題是什么

84784952 

2022 06/09 08:19
請問我這個分錄對嗎?我理解的退稅是出口的產品不含稅,我購買的產品時交稅了,所以退出來是嗎王老師

王超老師 

2022 06/09 08:20
你的問題到底是什么,我都給你弄糊涂了

84784952 

2022 06/09 08:22
我想知道流程,先進項稅額認證勾選,納稅申報,然后系統退稅申報,請問是一起弄吧不說分開弄

王超老師 

2022 06/09 08:23
你這個把所有的問題都混在一起問了,你看一下我前面的回復,都已經回復了好多問題了
