問題已解決
社保當月計提,當月繳納了,但是發票延后次月開了,次月收到的發票怎么做分錄



你好,借應付職工薪酬,社保
借管理費用負數,然后再做發票的,
借管理費用,社保貸,應付職工薪酬社保
2022 06/08 11:31

84784978 

2022 06/08 11:34
就是把之前做的社保部分沖銷,再在次月做回?

郭老師 

2022 06/08 11:40
對的是的,是這么做的。

84784978 

2022 06/08 11:42
那如果是延后了2個月或者3個月開發票,我是要在次月沖銷再做,還是在收到發票的那個月再沖銷?

郭老師 

2022 06/08 11:42
收到發票的當月紅沖就行。

84784978 

2022 06/08 11:42
好的,明白了,謝謝

郭老師 

2022 06/08 11:44
不用客氣,工作愉快。
