問題已解決
小林老師,你好,昨天提問的沒及時追問,停止了,我看你發的答案:您好,借應收賬款200主營業務收入,應交稅費應交增值稅(按200計算), 借成本費用100貸應付職工薪酬補貼100借應付職工薪酬,應交稅費應交個人所得稅,應收賬款 借銀行存款100貸應收賬款100,不是太明白,小林老師



您好,您哪里不明白?按公允價值計算增值稅,差額部分按工資處理,可以理解為200做稅后工資,然后購入企業商品
2022 06/05 09:08

84785018 

2022 06/05 09:22
怎么這么感覺企業虧了的老師,不能企業直接:借銀存100,貸收入,增值稅嗎

84785018 

2022 06/05 09:25
因為好像最終是不是變成了:借管理費用100,銀行存款100,貸收入,貸增值稅的

小林老師 

2022 06/05 09:42
您好,不可以,因為價格不公允

小林老師 

2022 06/05 09:42
您好,還得體現應付職工薪酬和個人所得稅

84785018 

2022 06/05 09:50
老師,價格不公允什么意思的,不太明白,反正賣員工100元,就按100元開票不行嗎老師

小林老師 

2022 06/05 10:00
您好,因為商品公允價格是200,

84785018 

2022 06/05 10:38
老師,您能帶上數字寫一遍會計分錄嗎,我基礎差,麻煩老師您了

84785018 

2022 06/05 10:47
您好,您哪里不明白?按公允價值計算增值稅,差額部分按工資處理,可以理解為200做稅后工資,然后購入企業商品,還有您發的這個老師,差額部分是怎么算的,為什么要理解200做稅后工資啊,老師謝謝您了
