問題已解決
21年暫估了庫存商品,借:庫存商品 20000 貸:應付賬款20000 借:主營業務成本20000 貸:庫存商品20000 ,現在收到發票實際庫存商品含稅30000,請問是要把之前暫估的分錄全沖紅,然后借:借:庫存商品 26548.67 進項稅3451.33 貸:應付賬款30000 借:主營業務成本26548.67 貸:庫存商品26548.67,這樣做對嗎?



您好,您22年收到發票,損益用以前年度損益調整
2022 05/31 11:59

84784959 

2022 05/31 12:02
小企業準則要用以前年度損益調整科目嗎

小林老師 

2022 05/31 17:12
您好,直接用未分配利潤
