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老師你好! 我單位去年交稅的時候,有個員工10月份入職,11月才上了個稅,就是10月少交了一個月,然后11月免稅收入多減了300,現(xiàn)在這應該怎么辦?10月的還能加上嗎?

84785012| 提問時間:2022 05/30 17:44
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李老師A
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!
你好,同學,你看更正去年的行不行,不行,需要去報稅大廳更正
2022 05/30 17:47
84785012
2022 05/30 17:47
在個人匯算清繳前都可以更正吧
84785012
2022 05/30 17:53
老師,像我這,10月份沒有上稅,累計減除費用到9月份是45000,10月份應該是5萬,但沒有上稅,那我11月份算的是不是按5萬算還是55000?
李老師A
2022 05/30 18:11
你好,同學,減除5500即可
84785012
2022 05/30 18:17
老師,是55000吧。然后12月份的時候,他的上一任單位,還給他錄了330塊收入,我看他那是60000,那這種情況下,我能不能用6萬
李老師A
2022 05/30 19:04
可以用6萬的啊,因為每年都匯算清繳的
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