問題已解決
公司之前有張發票認定為走逃失聯戶,所得稅匯算清繳時,如何調減,填報在哪個表?



你好;這個發票是真實發生的業務嗎 》? ? 之前你分錄怎么做的;? 這樣好判斷 ;? ?
2022 05/27 14:25

84784987 

2022 05/27 14:31
業務真實,該提供的也都提供給稅務局了,分錄正常借原材料,進項稅,貸應付賬款,但是后來稅管員讓把進項稅做轉出了,讓所得稅匯算清繳時再調整所得稅。

meizi老師 

2022 05/27 14:34
?你好 ;? ?那你就轉出? ? 借原材料貸進項稅轉出? ?;然后? ??借進項稅轉出?貸應交稅費-應交?增值稅-轉出未交增值稅;??借???應交稅費-應交?增值稅-轉出未交增值稅;貸應交稅費-未交增值稅;?繳納?:借???應交稅費-未交增值稅;貸銀行存款? ?;? ?借以前年度損益調整貸 應交稅費-應交企業所得稅 ; 繳納 :借? ??應交稅費-應交企業所得稅 ;貸銀行存款;? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?

84784987 

2022 05/27 14:46
就是必須調賬,是嗎?不能調表不調賬,是嗎?

meizi老師 

2022 05/27 14:50
? 是的。 你分錄都不對哈;? 要調整分錄的 。 表格的話 也會涉及調增的? ?

84784987 

2022 05/27 14:55
表格在哪里調呢?

meizi老師 

2022 05/27 14:57
?你好;? ?表格就是你們的轉出 ; 你們這個轉出寫 增值稅附表2轉出報增值稅;? 企業所得稅的話; 到時你們把這部分 銷售出去的成本? 調增處理 ;? 影響所得稅? ?

84784987 

2022 05/27 15:04
那所得稅匯算清繳表上,沒有單獨需要填報的地方,對吧?

meizi老師 

2022 05/27 15:07
?你好;? 是的。 就不單獨寫其他了? ?
