問題已解決
老師早上好!上圖紅框,這是我們收到廠家的發(fā)票,負數(shù)項是廠家的返利,廠家返利是用來沖減應付賬款,不是直接返現(xiàn),但是我們?nèi)霂斓臅r候把返利減出來后入的賬,例如,借:庫存商品-整車 84904.43 進項11037.57 貸:應付賬款-廠家 95942 這樣入賬導致了賬面上沒有提現(xiàn)這筆返利,所以和廠家的往來款對不上,應該返利是要另外開一張負數(shù)發(fā)票的,但是現(xiàn)在和正數(shù)發(fā)票開在了一起,請問這樣后期要怎么補回這筆返利。就是差不多這意思先收返利再用返利抵車款謝謝老師



同學你好
這個開發(fā)票開折扣發(fā)票不可以嗎
2022 05/27 13:28

84784979 

2022 05/27 13:37
老師好,這是廠家開給我們的發(fā)票、我也沒明白這樣開的意思?但是我知道負數(shù)是返利、這個返利是廠家返到我們的系統(tǒng)、用來抵車款,所以廠家系統(tǒng)是有這個明細、但是我們這邊沒做收到返利,導致和廠家余額對不上

84784979 

2022 05/27 13:38
老師好,如果你收到這發(fā)票是怎么正確做賬

樸老師 

2022 05/27 13:42
同學你好
按照折扣后的金額來做

84784979 

2022 05/27 13:53
老師好,但是不做返利這一筆的話,我們和廠家的余額就對不上了,廠家那邊返利是有返到我們廠家系統(tǒng)上的,所以他的發(fā)票會開負數(shù)、老師這個會計學堂實操題、因為是單獨收到廠家開出的返利發(fā)票,我明白一點,

樸老師 

2022 05/27 13:59
同學你好
那這個就看看你們的協(xié)商了

84784979 

2022 05/27 14:06
老師是的,我們協(xié)商是用返利抵車款,所以現(xiàn)在需要怎么補回這比返利呢?能告知嗎?或許老師可以一次回答、不用每次一句話帶過、我按發(fā)票入庫所以返利對不上廠家的余額,謝謝!

樸老師 

2022 05/27 14:09
同學你好
這個可以下次購車的時候直接開折扣發(fā)票
這樣直接抵減

84784979 

2022 05/27 14:26
老師好,這是廠家規(guī)定的,是這樣開票的,所以要另外做返利一收一支的,望老師告知、

樸老師 

2022 05/27 14:31
同學你好
那返利需要單獨開發(fā)票
開負數(shù)發(fā)票

84784979 

2022 05/27 14:44
老師、我發(fā)給你的發(fā)票圖片已經(jīng)有負數(shù)發(fā)票了呀,只是和正數(shù)發(fā)票開在了一起而已呀,

樸老師 

2022 05/27 14:47
同學你好
那你這個直接沖減成本
就是購進的車的金額
