問題已解決
老師,如果我司收到別單位贈送的電腦一臺,應該怎么做分錄



借:固定資產
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)如果你們是小規模 你們就可以忽略進項稅
貸:營業外收入
對方要給你開票的? 他要視同銷售??
2022 05/25 14:41

84784996 

2022 05/25 14:45
如果是我司捐贈給其他單位的,借:營業外支出,貸:固定資產,應交稅費——應交增值稅,是這樣嗎

秦楓老師 

2022 05/25 14:48
同學 你好 沒有問題

老師,如果我司收到別單位贈送的電腦一臺,應該怎么做分錄
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