問題已解決
無票支出在今年納稅調增了 后取得了發票明年需要納稅調減嗎 還是直接做的今年的帳里



你好,那你調增的時候你賬務處理紅蟲嗎?沒有的話需要調減。
2022 05/23 10:59

84784984 

2022 05/23 11:00
如果沒有紅沖 調減應該填那個報表哪行里呢

郭老師 

2022 05/23 11:01
你好,納稅調整明細表30欄填寫稅收金額

84784984 

2022 05/23 11:03
老師還想問一下 廣告宣傳費無票支出納稅調增應該填哪里

郭老師 

2022 05/23 11:06
你好
廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表
第一行,填寫你賬上的廣告宣傳費用

郭老師 

2022 05/23 11:06
第二行填寫不允許抵扣的。

84784984 

2022 05/23 11:09
第二行寫無票那部分唄 那如果以后發票回來呢 該怎么填報表

郭老師 

2022 05/23 11:12
你好對的是的
在填寫第一行。

84784984 

2022 05/23 11:18
那我賬上是不是得做一筆紅沖分錄啊 然后在取得發票相當于下一年的費用了

郭老師 

2022 05/23 11:19
好對的是的是這么做的。

84784984 

2022 05/23 11:20
好的謝謝老師 還有一個問題就是比如我業務招待費納稅調增了 我賬上需要做分錄么

郭老師 

2022 05/23 11:24
好不需要做賬務處理。

84784984 

2022 05/23 11:52
謝謝老師

郭老師 

2022 05/23 11:58
不用客氣,工作愉快
