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老師我們公司是一般納稅人零售企業,但是開了兩張6%的服務發票,這個6%發票可以用13%留底進項稅額抵扣嗎



同學你好
這個可以的
2022 05/16 11:36

84785025 

2022 05/16 11:40
但是老師增值稅及附加稅申報表里,簡易計稅辦法計算的應納稅額并沒有被抵減掉,是我哪里沒有填報才會這樣嗎?

樸老師 

2022 05/16 11:47
你這個是簡易計稅的嗎
你的銷項如果是3%就不能用進項抵扣

84785025 

2022 05/16 11:48
我們正常13%的銷項,但是這個月開了兩張6%的服務發票

84785025 

2022 05/16 11:49
申報的時候,這個6%的銷項在簡易計稅一欄里

樸老師 

2022 05/16 11:51
同學你好
那不對哦
這個不是簡易計稅呀

84785025 

2022 05/16 11:52
那是什么

84785025 

2022 05/16 11:55
申報表里是簡易計稅辦法計算的應納稅額

樸老師 

2022 05/16 12:03
6%的他 不是簡易計稅呀

84785025 

2022 05/16 12:04
那能不能用留底進項抵扣呢

樸老師 

2022 05/16 12:09
同學你好
可以抵扣的

84785025 

2022 05/16 12:13
那怎么填呢,這個是系統自己跳出來的

樸老師 

2022 05/16 12:26
同學你好
稅局給你核定6%的

84785025 

2022 05/16 13:03
那老師這個2331.89要填在哪可以抵扣?

樸老師 

2022 05/16 13:16
這個是填寫附表二本期抵扣

84785025 

2022 05/16 13:21
沒有地方可以抵扣呢

樸老師 

2022 05/16 13:28
同學你好
附表二本期勾選且抵扣

84785025 

2022 05/16 13:39
老師是這里嗎

樸老師 

2022 05/16 13:47
同學你好
百分之六不是簡易計稅的呀

84785025 

2022 05/16 13:51
可是系統自動判斷是這個啊

樸老師 

2022 05/16 14:03
你手動填寫一下吧
