問題已解決
這個月有未認證抵扣發票如何做賬呢?



本月未認證 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 )中登記
2022 05/15 22:38

84785027 

2022 05/16 08:10
等認證之后就借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),是這樣嗎?

秦楓老師 

2022 05/16 08:27
是的 同學 你的理解沒問題

84785027 

2022 05/16 08:31
老師,留底稅退稅的附加稅怎么做會計分錄

秦楓老師 

2022 05/16 09:11
沖銷稅金及附加? 借:銀行存款 貸:稅金及附加? 不要計到營業外收入中去?

84785027 

2022 05/16 09:21
好的,謝謝老師

秦楓老師 

2022 05/16 09:25
不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復有幫助到你 麻煩給個評價哦
