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跨年需紅沖去年的銷售發票,增值稅和企業所得稅怎么處理?稅款已繳納



你好
增值稅也是紅沖的,企業所得稅是
借,應交稅費
貸,企業所得稅
2022 05/15 15:49

84784990 

2022 05/15 15:58
紅沖的具體賬務處理?用以前年度損益?還是原分錄紅沖?

王超老師 

2022 05/15 16:01
借:主營業務收入
增值稅
貸:應收賬款

跨年需紅沖去年的銷售發票,增值稅和企業所得稅怎么處理?稅款已繳納
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